根據(jù)公司實際崗位職責安排!
華統(tǒng)集團急聘審計總監(jiān)1名。1、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責具體審計項目的組織實施。
2、參與年度審計工作計劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。
3、制定具體項目審計方案,合理進行審計人員分工,指導(dǎo)、檢查審計人員的工作。
4、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,具體負責審前調(diào)查、審計通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作。
5、負責所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制,復(fù)核其他審計人員工作底稿并定期收集整理歸檔;檢查、評價審計證據(jù)的真實、充分、有效性,審計結(jié)論的適當性。
6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲嬁偙O(jiān)匯報。
7、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產(chǎn)、負債和內(nèi)控管理情況,并提出適當?shù)膶徲嫿ㄗh。
8、完成審計總監(jiān)交辦的其它工作。
三、審計員崗位職責
1、在審計項目期間由項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),負責分工的具體項目審計實施;其余時間由審計總監(jiān)負責管理。
2、認真完成項目經(jīng)理分配的審計工作,確保工作進度和審計質(zhì)量。
3、負責所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制,收集充分的審計證據(jù),確保審計結(jié)論適當,審計評價客觀、公正;及時將審計工作底稿送項目經(jīng)理審核、歸檔。
4、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向項目經(jīng)理匯報解決。
5、審計項目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。
有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先!華統(tǒng)集團急聘審計總監(jiān)1名。1、 在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)深交所、中國內(nèi)審協(xié)會發(fā)布的《中國內(nèi)部審計準則》及顧地科技《內(nèi)部審計制度》規(guī)定,獨立開展內(nèi)部審計工作。
2、 負責對股份公司及屬下子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議。
3、 負責對股份公司及屬下子公司財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,對其經(jīng)營效果進行評價。
4、 負責對股份公司及屬下子公司主要負責人任期經(jīng)濟責任進行審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其年度績效考核提供依據(jù)。
5、 每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計,并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。
6、 按《中國內(nèi)部審計準則》規(guī)范要求組織審計人員開展審計工作。運用適當?shù)膶徲嫹椒,收集充分的審計證據(jù),做好審計工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作,在與被審計單位充分溝通后提交審計報告。
7、 組織審計人員學習內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識,積極參加行業(yè)協(xié)會組織的審計業(yè)務(wù)培訓,提高審計人員素質(zhì)。
8、 每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交下一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告。
華統(tǒng)集團急聘審計總監(jiān)1名。1、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責具體審計項目的組織實施。
2、參與年度審計工作計劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。
3、制定具體項目審計方案,合理進行審計人員分工,指導(dǎo)、檢查審計人員的工作。
4、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,具體負責審前調(diào)查、審計通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作。
5、負責所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制,復(fù)核其他審計人員工作底稿并定期收集整理歸檔;檢查、評價審計證據(jù)的真實、充分、有效性,審計結(jié)論的適當性。
6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲嬁偙O(jiān)匯報。
7、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產(chǎn)、負債和內(nèi)控管理情況,并提出適當?shù)膶徲嫿ㄗh。
8、完成審計總監(jiān)交辦的其它工作。
三、審計員崗位職責
1、在審計項目期間由項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),負責分工的具體項目審計實施;其余時間由審計總監(jiān)負責管理。
2、認真完成項目經(jīng)理分配的審計工作,確保工作進度和審計質(zhì)量。
3、負責所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制,收集充分的審計證據(jù),確保審計結(jié)論適當,審計評價客觀、公正;及時將審計工作底稿送項目經(jīng)理審核、歸檔。
4、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向項目經(jīng)理匯報解決。
5、審計項目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。
有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先!華統(tǒng)集團急聘審計總監(jiān)1名。1、 在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)深交所、中國內(nèi)審協(xié)會發(fā)布的《中國內(nèi)部審計準則》及顧地科技《內(nèi)部審計制度》規(guī)定,獨立開展內(nèi)部審計工作。
2、 負責對股份公司及屬下子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議。
3、 負責對股份公司及屬下子公司財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,對其經(jīng)營效果進行評價。
4、 負責對股份公司及屬下子公司主要負責人任期經(jīng)濟責任進行審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其年度績效考核提供依據(jù)。
5、 每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計,并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。
6、 按《中國內(nèi)部審計準則》規(guī)范要求組織審計人員開展審計工作。運用適當?shù)膶徲嫹椒,收集充分的審計證據(jù),做好審計工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作,在與被審計單位充分溝通后提交審計報告。
7、 組織審計人員學習內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識,積極參加行業(yè)協(xié)會組織的審計業(yè)務(wù)培訓,提高審計人員素質(zhì)。
8、 每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交下一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告。
職位類別: 房地產(chǎn)
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- 公司規(guī)模:500 - 999人
- 公司性質(zhì):其他
- 所在地區(qū):浙江-金華市
- 聯(lián)系人:陳思雨
- 手機:會員登錄后才可查看
- 郵箱:會員登錄后才可查看
- 郵政編碼:322000
工作地址
- 地址:浙江省義烏市義亭鎮(zhèn)木橋村義烏華貿(mào)肥料有限公司,龍回樞紐坐321到“木橋村”站下






